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地大19春《审计学(新)》在线作业一(随机)

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发表于 2019-5-20 15:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
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地大《审计学(新)》在线作业一
1.[单选题]上级审计机构对被审单位因不同意原审计结论和处理意见提出申请所进行的审查称为(  )
奥鹏在线作业答案
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    A.复审
    B.后续审计
    C.再度审计
    D.连续审计
    正确答案:——A——
2.[单选题]凡参加全国注册会计师资格考试全部合格者,可以申请成为( )
    A.执业会员
    B.名誉会员
    C.非执业会员
    D.团体会员
    正确答案:——C——
3.[单选题]注册会计师运用分层抽样方法的主要目的是为了()。
    A.减少样本的非抽样风险
    B.决定审计对象总体特征的正确发生率    奥鹏作业答案
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    C.审计可能有较大错误的项目,并减少样本量
    D.无偏见的选取样本项目
    正确答案:——C——
4.[单选题]下列不属于管理层对财务信息作出虚假报告的是()。
    A.对会计纪录或相关文件记录的操纵或篡改
    B.对交易、事项或其它重要信息故意遗漏
    C.挪用现金资产
    D.会计估计的故意误用
    正确答案:————
5.[单选题]以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。
    A.检查企业验收单是否有缺号
    B.检查有无未记录的购货发票存在
    C.检查付款凭单是否附有购货发票
    D.审核批准采购价格和折扣的标志
    正确答案:————
6.[单选题]采用监盘法一般能取得较为可靠的( )
    A.实物
    B.书面
    C.口头
    D.环境
    正确答案:————
7.[单选题]注册会计师认为被审计单位固定资产折旧计提不足的迹象是()。
    A.经常发生大额的固定资产清理损失
    B.累计折旧与固定资产原值比率较大
    C.提取折旧的固定资产账面价值庞大
    D.固定资产保险额大于其账面价值
    正确答案:————
8.[单选题]作为内部证据的会计纪录在()情况下可靠性较强。
    A.在外部流传
    B.经注册会计师验证
    C.有健全有效的内部控制制度
    D.被审计单位管理当局声明
    正确答案:————
9.[单选题]对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。
    A.重新测试相关的内部控制
    B.抽查有关原始凭据,如销售合同、发票副本及发运凭证等
    C.实施实质性程序
    D.审查资产负债表日后的收款情况
    正确答案:————
10.[单选题]注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是()。
    A.购货发票
    B.销货发票
    C.采购订货单副本
    D.应收账款函证回函
    正确答案:————
11.[单选题]下列哪种审计报告是注册会计师审计工作的最终成果,具有法定证明效力( )
)
    A.国家审计报告
    B.民间审计报告
    C.国际审计报告
    D.内部审计报告
    正确答案:————
12.[单选题]审计人员对被审事项合法、合规性评价有( )等依据。
    A.法律
    B.法规
    C.制度
    D.法理
    正确答案:————
13.[单选题]审计人员在审计计划和审计报告阶段,为规范和总结整个审计工作,并发表审计意见所形成的审计工作底稿是( )
    A.业务类工作底稿
    B.一般工作底稿
    C.综合类工作底稿
    D.专用工作底稿
    正确答案:————
14.[单选题]注册会计师应汇总错报不包括()。
    A.对事实的错报
    B.推断误差
    C.涉及主观决策的错报
    D.已调整错报
    正确答案:————
15.[单选题]文字描述的不足表现在( )
    A.系统性差
    B.难以将所有应调查项目包含在内
    C.易于流于形式
    D.较为抽象,细节难辩
    正确答案:————
16.[多选题]注册会计师在审计过程中了解程序的方法包括____。
    A.利用过去审计的资料与经验
    B.向被审计单位内部和外部有关人员询问
    C.查阅内部控制的有关资料
    D.选择若干有代表性的交易和事项进行“穿行测试”
    正确答案:————
17.[多选题]资产负债表上“货币资金”项目应包括的内容有____。
    A.库存现金
    B.信用卡存款
    C.银行汇票存款
    D.三个月内到期的短期投资
    正确答案:————
18.[多选题]注册会计师在评价控制风险时应该注意(     )。
    A.以通过了解内部控制和执行控制测试所获得的证据为依据
    B.充分运用审计判断
    C.充分尊重被审计单位管理当局的意见
    D.注意到内部控制三个要素对特定会计报表认定的相互影响
    正确答案:————
19.[多选题]注册会计师违约和过失可能导致承担____责任。
    A.会计
    B.行政
    C.民事
    D.刑事
    正确答案:————
20.[多选题]注册会计师在审查实收资本时应注意____。
    A.出资是否按照规定的出资期限、出资方式和出资额
    B.无形资产出资额是否不超过注册资本的40%
    C.投入资本是否真实存在
    D.外币出资的折算是否符合规定
    正确答案:————
21.[判断题]在我国《宪法》中强调的法院,和审计机关三个国家职能中,基本职能属于经济监督的只有审计机关一个.( )
    A.错误
    B.正确
    正确答案:————
22.[判断题]查明某单位将销货退回业务不做账务调整,其目的是虚减企业利润。
    A.错误
    B.正确
    正确答案:————
23.[判断题]具有良好会计知识、专门从事查帐和公正工作的专业人员出现的直接前提是资本主义经济的发展。
    A.错误
    B.正确
    正确答案:————
24.[判断题]注册会计师执行审计业务,应当编制审计程序,对审计工作做出合理的安排
    A.错误
    B.正确
    正确答案:————
25.[判断题]确定重要性水平不需要考虑的因素有被审计单位管理当局的意见。
    A.错误
    B.正确
    正确答案:————
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