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大工18秋《审计学》在线作业2(含答案)

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发表于 2018-11-24 10:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
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大工18秋《审计学》在线作业2

大工作业答案
奥鹏大连理工大学作业

一、单选题:
1.[单选题]在特定审计风险水平下,检查风险同固有风险和控制风险之间的关系是()。
    A. 有时同向变动,有时反向变动
    B. 同向变动
    C. 反向变动
    D. 没有确切关系
    正确答案:——C——
2.[单选题]只要使用了审计抽样,()总是会存在。
    A. 抽样风险
    B. 审计风险
    C. 非抽样风险
    D. 测试风险
    正确答案:——A——    奥鹏作业答案
3.[单选题]某位注册会计师在编写审计报告时,在意见段中使用了“由于上述问题造成的重大影响”的术语,这种审计报告是()。
    A. 无保留意见审计报告
    B. 保留意见审计报告
    C. 否定意见审计报告
    D. 无法表示意见审计报告
    正确答案:——C——
4.[单选题]()是审计人员认为抽样结果可以达到审计目的,从而愿意接受的审计对象总体的最大误差,即审计人员可以接受的总体中的最大误差。
    A. 可接受的抽样风险
    B. 可信赖程度
    C. 可容忍误差
    D. 预计总体误差
    正确答案:————
5.[单选题]管理建议书的基本内容一般不包括()。
    A. 标题
    B. 收件人
    C. 引言段
    D. 使用范围及使用责任
    正确答案:————
6.[单选题]()是一个连续和动态收集、更新和分析信息的过程。
    A. 控制环境
    B. 风险评估
    C. 信息与沟通
    D. 控制活动
    正确答案:————
7.[单选题]()是注册会计师在调查了解内部控制的基础上,为了评估内部控制设计和执行的有效性而实施的审计程序,目的在于决定内部控制的可依赖程度。
    A. 实质性测试
    B. 风险评估
    C. 内部控制
    D. 控制测试
    正确答案:————
8.[单选题]以下不属于控制环境的是()。
    A. 组织结构
    B. 职权与责任分配
    C. 管理理念与经营风格
    D. 控制活动
    正确答案:————
9.[单选题]注册会计师希望从2000张编号为0001~2000的支票中抽取100张进行审计,随机确定的抽样起点为1955,采用系统抽样法下,抽取到的第4个样本号为()。
    A. 1995
    B. 2005
    C. 0015
    D. 2015
    正确答案:————
10.[单选题]()是指测试一项业务的整个处理流程。
    A. 追踪交易
    B. 重要性测试
    C. 穿行测试
    D. 可行性测试
    正确答案:————
二、多选题:
11.[多选题]审计人员把对内部控制制度的了解情况记录下来的常用方法有()。
    A. 文字叙述法
    B. 调查表法
    C. 流程图法
    D. 工作底稿法
    正确答案:————
12.[多选题]审计人员在对样本实施必要的审计后,需要对抽样结果进行评价,主要包括()程序。
    A. 分析样本误差
    B. 推断总体误差
    C. 定义误差构成条件
    D. 形成审计结论
    正确答案:————
13.[多选题]以下属于内部控制内容的是()。
    A. 交易授权控制
    B. 职责分工控制
    C. 业务记录控制
    D. 财产安全控制
    正确答案:————
14.[多选题]按照抽样决策的依据不同,审计抽样可划分为()。
    A. 统计抽样
    B. 属性抽样
    C. 变量抽样
    D. 非统计抽样
    正确答案:————
15.[多选题]注册会计师编写审计报告时应符合下列基本要求()。
    A. 语言要清晰简练
    B. 证据要确凿充分
    C. 态度要客观公正
    D. 内容要全面
    正确答案:————
三、判断题:
16.[判断题]任何单位的内部控制都不可能对财务报告的公允反映提供绝对保证,而只能提供“合理保证”。
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
17.[判断题]注册会计师通常将抽样单元超过5000个的总体视为大规模总体。
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
18.[判断题]审计人员评审内部控制的最终目的,在于确定被审计单位内部控制的合理性和有效性。
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
19.[判断题]管理建议书被视为注册会计师对被审计单位内部控制整体发表意见,可以减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任。
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
20.[判断题]内部控制制度的严密、完善和有效执行,与审计工作无关。
    A. 错误
    B. 正确
    正确答案:————
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