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福师18春《审计学》在线作业一(随机)

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发表于 2018-4-25 09:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
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福师《审计学》在线作业一
福建师范大学18春在线作业为随机作业


一、单选题:
1.(单选题)被审单位个别会计处理方法的选用不符合一贯性原则,注册会计师应出具()审计报告。          (满分:)
    A保留意见
    B无保留意见
    C否定意见
    D拒绝表示意见
    正确答案:——A——
2.(单选题)下列不属于审计准备阶段内容的是()。          (满分:)
    A了解被审计单位的基本情况
    B签订审计业务约定书
    C收集审计证据
    D编制审计计划
    正确答案:——C——
3.(单选题)当注册会计师表示()意见时,审计报告的说明段可以省略。          (满分:)
    A无保留
    B保留
    C否定
    D拒绝表示
    正确答案:——A——
4.(单选题)按抽样决策的(),审计抽样分为统计抽样和非统计抽样。          (满分:)
    A任务
    B条件
    C环境
    D依据
    正确答案:————
5.(单选题)注册会计师判断应当发表保留意见还是无法表示意见的标准是()。          (满分:)
    A财务报表中错报的严重程度
    B被审计单位滥用会计政策的严重程度
    C被审计单位会计估计的不合理程度
    D审计范围受到限制的严重程度
    正确答案:————
6.(单选题)审计产生的客观基础是()。          (满分:)
    A受托经济责任关系
    B生产发展的需要
    C会计发展的需要
    D管理的现代化
    正确答案:————
7.(单选题)注册会计师为发现被审计单位的财务报表和其他会计资料中的重要比率及趋势的异常变动应采用的审计程序是().          (满分:)
    A重新计算
    B函证
    C分析程序
    D重新执行
    正确答案:————
8.(单选题)以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。          (满分:)
    A检查企业验收单是否有缺号
    B检查有无未记录的购货发票存在
    C检查付款凭单是否附有购货发票
    D审核批准采购价格和折扣的标志
    正确答案:————
9.(单选题)对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。          (满分:)
    A重新测试相关的内部控制
    B抽查有关原始凭据,如销售合同、发票副本及发运凭证等
    C实施实质性程序
    D审查资产负债表日后的收款情况
    正确答案:————
10.(单选题)下列关于评价审计结果说法不正确的是()。          (满分:)
    A评价证据时,为了确定财务报表是否公允表达,还应总结审计中发现的错误
    B如果审计计划规定的任务虽已完成但未能获取充分的证据,应执行追加的审计程序
    C如果错报总额影响较大,即使已获取充分的证据,但仍不能接受审计风险,那么就出具否定意见的审计报告
    D在完成审计工作时,注册会计师应确定财务报表的反应是否公允。
    正确答案:————
11.(单选题)下列审计证据属于加工证据的是()          (满分:)
    A应收账款回函
    B被审计单位保留的购货发票
    C被审计单位收到的支票
    D会计分录调整表
    正确答案:————
12.(单选题)下列有关审计证据的表述中,不正确的是( )。          (满分:)
    A如果被审计单位财务报表的重大错报风险越高,对审计证据的要求也越高
    B注册会计师在获取审计证据时,应当考虑获取审计证据的成本
    C如果注册会计师从不同来源获取的不同审计证据相互矛盾时,注册会计师应当追加必要的审计程序
    D如果注册会计师获取的审计证据质量越高,需要的审计证据数量可能越少
    正确答案:————
13.(单选题)内部控制按()分类,分为内部管理控制系统和内部会计控制系统。          (满分:)
    A要素
    B工作范围
    C建立的目的
    D控制方式
    正确答案:————
14.(单选题)注册会计师对被审计单位实施销货业务截止测试,主要目的是为了检查()。          (满分:)
    A年底应收账款的真实性
    B是否存在过多的销货折扣
    C销货业务的入账时间是否正确
    D销货退回是否已经核准
    正确答案:————
15.(单选题)审计报告的标题统一规范为()。          (满分:)
    A审计意见
    B审计报告
    C审计记录
    D审计工作底稿
    正确答案:————
16.(单选题)审计风险的组成要素不应包括()。          (满分:)
    A程序风险
    B检查风险
    C固有风险
    D控制风险
    正确答案:————
17.(单选题)下列选项中,不是审计职能是()。          (满分:)
    A经济监督
    B经济鉴证
    C经济评价
    D经济管理
    正确答案:————
18.(单选题)逆查法应从()查起。          (满分:)
    A原始凭证
    B记账凭证
    C会计账簿
    D会计报表
    正确答案:————
19.(单选题)采用监盘法一般能取得较为可靠的()证据          (满分:)
    A实物
    B书面
    C口头
    D环境
    正确答案:————
20.(单选题)注册会计师的服务是一种有偿服务,下列不能成为会计师事务所收费依据的是()。          (满分:)
    A审计意见的类型
    B服务性质
    C工作量大小
    D参加人员层次的高低
    正确答案:————
二、多选题:
21.(多选题)投资活动的控制测试包括().          (满分:)
    A投资计划的审批授权控制
    B投资业务的职责分工控制
    C投资资产的安全保护控制
    D投资业务会计记录控制
    正确答案:————
22.(多选题)签发审计报告前复核的主要内容有()。          (满分:)
    A所采用审计程序的恰当性
    B获取审计工作底稿的可靠性
    C审计过程中是否存在重大遗漏
    D审计工作是否符合会计师事务所的质量控制要求
    正确答案:————
23.(多选题)按审计主体分类,审计可分为()。          (满分:)
    A全部审计
    B民间审计
    C内部审计
    D政府审计
    正确答案:————
24.(多选题)应付账款一般不需要函证,但出现()时,注册会计师还应实施函证程序。          (满分:)
    A某应付账款的账户金额较大
    B应付账款存在借方余额
    C控制风险较高
    D被审计单位处于经济困难阶段
    正确答案:————
25.(多选题)销售税金及附加审计中,应包括对()的审计。          (满分:)
    A营业税
    B消费税
    C资源税
    D印花税
    正确答案:————
26.(多选题)经营风险导向审计风险模式下,审计风险=()×()。          (满分:)
    A经营风险
    B重大错报风险
    C控制风险
    D检查风险
    正确答案:————
27.(多选题)下列有关对样本规模的提法中,不正确的有()。          (满分:)
    A可接受的信赖过度风险越低,样本规模应越大
    B可接受的信赖过度风险越低,样本规模应越小
    C预计总体偏差率越高,样本规模应越大
    D预计总体偏差率越高,样本规模应越小
    正确答案:————
28.(多选题)下列属于具体审计计划内容的有( )。          (满分:)
    A审计目标
    B审计步骤
    C审计工作底稿的索引号
    D重要会计问题及重点审计领域
    正确答案:————
29.(多选题)注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有()。          (满分:)
    A款项的收支是否按照规定的程序和权限办理
    B出纳与会计的职责是否严格分离
    C现金是否定期盘点核对
    D是否存在出租、出借银行账号的情况
    正确答案:————
30.(多选题)会计咨询、服务业务的特点有()。          (满分:)
    A独立性
    B客观性
    C科学性
    D创造性
    正确答案:————
31.(多选题)验资的作用有()。          (满分:)
    A验资有利于界定产权关系,保障所有者权益
    B有利于规范企业行为,保障正常的社会经济秩序
    C有利于企业取信于社会和开展生产经营活动
    D有利于企业的财务报告的完整性
    正确答案:————
32.(多选题)注册会计师对或有事项的审计可以采用的程序有()。          (满分:)
    A获取被审计单位管理当局声明书
    B向被审计单位的法律顾问和律师进行函证
    C询问管理当局、复核现存的审计工作底稿、查询被审计单位对未来事项和协议的财务承诺
    D确定或有事项在会计报表上的披露是否恰当
    正确答案:————
33.(多选题)注册会计师违约和过失可能导致承担()责任。          (满分:)
    A会计
    B行政
    C民事
    D刑事
    正确答案:————
34.(多选题)审计人员实施风险评估程序获取有关控制设计和执行的审计证据,其程序主要包括().          (满分:)
    A询问被审计单位的人员
    B观察特定控制的运用
    C检察文件和报告
    D追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程即穿行测试
    正确答案:————
35.(多选题)风险导向审计与系统导向审计的不同有()。          (满分:)
    A指导思想不同
    B审计侧重点不同
    C对内部控制的了解不同
    D审计程序不同
    正确答案:————
36.(多选题)能够影响审计效果的风险包括()。          (满分:)
    A信赖过度风险
    B信赖不足风险
    C误受风险
    D误拒风险
    正确答案:————
37.(多选题)注册会计师对股本的审查一般可以采取的措施有()。          (满分:)
    A审阅公司章程及实施细则
    B查阅股东大会及董事会记录
    C函证发行在外的股票
    D审查股票发行费用的处理
    正确答案:————
38.(多选题)内部控制的内容有()。          (满分:)
    A合规、合法性控制
    B授权、分权控制
    C不相容职务控制
    D业务程序标准化控制
    正确答案:————
39.(多选题)固定资产符合性测试的重点一般包括()。          (满分:)
    A固定资产的取得是否与预算相符
    B固定资产的取得和处置是否经过授权批准
    C固定资产净值是否确实为固定资产原值减去累计折旧后的余额
    D资本性支出与收益性支出的划分是否符合规定
    正确答案:————
40.(多选题)下列各项有关注册会计师审计提法中,正确的有()。          (满分:)
    A注册会计师产生的直接原因是财产所有权和经营权的分离
    B注册会计师审计要适应商品经济的发展
    C注册会计师审计具有独立、客观、公正的特性
    D注册会计师审计随企业管理的发展而发展
    正确答案:————
三、判断题:
41.(判断题)不是每次会计报表审计都必须执行的程序是实质性测试。          (满分:)
    A错误
    B正确
    正确答案:————
42.(判断题)控制测试的种类有同步控制测试、追加控制测试、计划控制测试。          (满分:)
    A错误
    B正确
    正确答案:————
43.(判断题)按我国会计制度规定,企业固定资产应一律采用历史成本法记账。          (满分:)
    A错误
    B正确
    正确答案:————
44.(判断题)内部控制系统按要素分类分为:预防性内部控制系统和察觉性内部控制系统。          (满分:)
    A错误
    B正确
    正确答案:————
45.(判断题)期后事项的审核应在整个审计工作即将结束前完成.          (满分:)
    A错误
    B正确
    正确答案:————
46.(判断题)注册会计师首次接受委托涉及的财务报表余额应进行适当的审计。          (满分:)
    A错误
    B正确
    正确答案:————
47.(判断题)注册会计师收集环境证据,只能达到证明整体合理性的审计目标,而不能达到证明真实性、完整性、所有权等其他审计目标。          (满分:)
    A错误
    B正确
    正确答案:————
48.(判断题)每个审计项目中,对内部控制制度的符合性测试都是必需的。          (满分:)
    A错误
    B正确
    正确答案:————
49.(判断题)验资报告的说明段应当说明验资报告的用途、使用责任及注册会计师应当说明的其他重要事项。          (满分:)
    A错误
    B正确
    正确答案:————
50.(判断题)当注册会计师出具无保留意见的审计报告时,如果认为必要可以在意见段之后增加解释段,以便对重要事项加以说明。          (满分:)
    A错误
    B正确
    正确答案:————
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