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(答案资料)东财17秋《审计学概论》在线作业一

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论坛元老

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发表于 2017-11-1 17:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
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1.下列有关审计证据的表述中,不正确的是( )。
A.如果被审计单位财务报表的重大错报风险越高,对审计证据的要求也越高完整答案

B.注册会计师在获取审计证据时,应当考虑获取审计证据的成本
C.如果注册会计师从不同来源获取的不同审计证据相互矛盾时,注册会计师应当追加必要的审计程序
D.如果注册会计师获取的审计证据质量越高,需要的审计证据数量可能越少
正确答案:B满分:4分
2.审计风险的组成要素不应包括()。
A.程序风险
B.检查风险
C.固有风险
D.控制风险
正确答案:A满分:4分
3.独立审计准则体系中哪项内容不具有强制性()
A.独立审计基本准则
B.独立审计具体准则
C.执业规范指南
D.独立审计实务公告
正确答案:C满分:4分
4.注册会计师判断应当发表保留意见还是无法表示意见的标准是()。
A.财务报表中错报的严重程度
B.被审计单位滥用会计政策的严重程度
C.被审计单位会计估计的不合理程度
D.审计范围受到限制的严重程度
正确答案:D满分:4分
5.审计报告的标题统一规范为()。
A.审计意见
B.审计报告
C.审计记录
D.审计工作底稿
正确答案:B满分:4分
6.在审计结束或临近结束时,使用分析程序对财务报表进行总体复核的目的是()。
A.针对自上年以来尚未发生变化的账户余额搜集证据
B.再次测试认为有效的内部控制,评估控制风险
C.确定以前尚未识别的异常或未预期到的关系
D.确定实质性分析程序对特定认定的适用性
正确答案:C满分:4分
7.对于财务报表审计,下列说法错误的是()。
A.控制测试是必须执行的程序
B.实质性程序是必须执行的程序
C.了解内部控制是必须执行的程序
D.风险评估程序是必须执行的程序
正确答案:A满分:4分
8.在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是().
A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷
B.了解被审计单位情况及其环境
C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计
D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
正确答案:A满分:4分
9.内部控制的目标不包括()。
A.财务报告的可靠性
B.审计风险处在低水平
C.经营的效率和效果
D.在所有经营活动中遵守法律法规的要求
正确答案:B满分:4分
10.下列选项中,按照审计的目的和内容不同划分,不属于此标准下的审计分类的是()。
A.经营审计
B.合规审计
C.财务报表审计
D.注册会计师审计
正确答案:D满分:4分

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