奥鹏易百

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

帮助中心知识拓展客服QQ 515224986
查看: 902|回复: 0

《审计学》1.简述内部控制的主要内容。2.在何种情况下...

[复制链接]

2万

主题

27

回帖

6万

积分

管理员

积分
60146
发表于 2016-7-10 19:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码加微信
吉林大学网络教育学院
2015-2016学年第二学期期末考试《审计学》大作业答案

问答题(每小题10分,共100分)
1.简述内部控制的主要内容。
2.在何种情况下注册会计师应当实施控制测试?
3.简述审计证据的基本特征,如何判断审计证据的可靠性?
4.审计工作底稿有何作用?
5.如何对审计工作底稿进行复核?
6.内部控制有哪些局限性?
7.在主营业务收入的审计中,注册会计师如何进行分析性复核?
8.简述管理建议书的性质。
9.如何审查未入帐的应付账款?
10.简述三种审计组织之间的相互关系。













奥鹏易百网www.openhelp100.com专业提供网络教育各高校作业资源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|www.openhelp100.com ( 冀ICP备19026749号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 06:18

Powered by openhelp100 X3.5

Copyright © 2001-2024 5u.studio.

快速回复 返回顶部 返回列表