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大工19春《审计学》在线作业2(含答案)

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发表于 2019-5-18 13:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
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大工19春《审计学》在线作业2
1.[单选题]下列各项中,不属于审计报告的引言段应当说明的内容是()。
奥鹏作业答案
奥鹏大连理工大学作业

    A.指出构成整套财务报表的每张财务报表的名称
    B.提及财务报表附注
    C.注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见
    D.指明财务报表的日期和涵盖的日期
    正确答案:——C——
2.[单选题]在特定审计风险水平下,检查风险同固有风险和控制风险之间的关系是()。
    A.有时同向变动,有时反向变动
    B.同向变动
    C.反向变动
    D.没有确切关系
    正确答案:——C——
3.[单选题]下列各因素中,与选择的样本量成反向关系的是()。
    A.可信赖程度
    B.预期总体误差
    C.总体容量
    D.可容忍误差
    正确答案:——D——
4.[单选题]管理建议书的基本内容一般不包括()。
    A.标题    奥鹏在线作业答案

    B.收件人
    C.引言段
    D.使用范围及使用责任
    正确答案:————
5.[单选题]在特定审计风险水平下,检查风险同固有风险、控制风险之间的关系是()。
    A.同向变动关系
    B.反向变动关系
    C.有时同向变动,有时反向关动
    D.没有确切关系
    正确答案:————
6.[单选题]()是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。
    A.授权控制
    B.内部控制
    C.分工控制
    D.业务记录控制
    正确答案:————
7.[单选题]某注册会计师在编写审计报告时,在意见段中使用了“由于审计范围受到严重限制”的术语,这种审计报告是()。
    A.无保留意见审计报告
    B.保留意见审计报告
    C.否定意见审计报告
    D.无法表达意见审计报告
    正确答案:————
8.[单选题]()是注册会计师在调查了解内部控制的基础上,为了评估内部控制设计和执行的有效性而实施的审计程序,目的在于决定内部控制的可依赖程度。
    A.实质性测试
    B.风险评估
    C.内部控制
    D.控制测试
    正确答案:————
9.[单选题]下列各项中()同时兼有审计单位的外部环境和内部因素。
    A.行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素
    B.被审计单位的性质
    C.被审计单位财务业绩的衡量和评价
    D.被审计单位的目标、战略以及相关经营风险
    正确答案:————
10.[单选题]对被审计单位的内部控制制度进行符合性测试,一般使用的方法是()。
    A.抽样方法
    B.流程图法
    C.调查表法
    D.文字表述法
    正确答案:————
11.[多选题]进一步审计程序的类型包括()。
    A.检查
    B.观察
    C.询问
    D.分析程序
    正确答案:————
12.[多选题]按照抽样决策的依据不同,审计抽样可划分为()。
    A.统计抽样
    B.属性抽样
    C.变量抽样
    D.非统计抽样
    正确答案:————
13.[多选题]注册会计师审计报告具有()。
    A.鉴证
    B.评价
    C.保护
    D.证明
    正确答案:————
14.[多选题]审计抽样应具备()特征。
    A.根据测试结果,推断总体特征
    B.对某类交易或账户余额中低于百分之的项目实施审计程序
    C.所有抽样单元都有被选取的机会
    D.审计测试的目的是为了评价该账户余额或交易类型的某一特征
    正确答案:————
15.[多选题]审计人员把对内部控制制度的了解情况记录下来的常用方法有()。
    A.文字叙述法
    B.调查表法
    C.流程图法
    D.工作底稿法
    正确答案:————
16.[判断题]注册会计师通常将抽样单元超过5000个的总体视为大规模总体。
    A.错误
    B.正确
    正确答案:————
17.[判断题]注册会计师出具无法表示意见的审计报告,就等同于拒绝接受委托,它是注册会计师实施了必要审计程序之后发表审计意见的一种方式。
    A.错误
    B.正确
    正确答案:————
18.[判断题]在注册会计师的审计业务中,风险评估程序不是必要的。
    A.错误
    B.正确
    正确答案:————
19.[判断题]审计人员评审内部控制的最终目的,在于确定被审计单位内部控制的合理性和有效性。
    A.错误
    B.正确
    正确答案:————
20.[判断题]管理建议书被视为注册会计师对被审计单位内部控制整体发表意见,可以减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任。
    A.错误
    B.正确
    正确答案:————
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