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(答案资料)吉林大学17秋学期《审计学》在线作业一

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论坛元老

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发表于 2017-10-24 17:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
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1.按抽样决策的(&ampnbsp&ampnbsp),审计抽样分为统计抽样和非统计抽样。
A.任务答案

B.条件
C.环境
D.依据
正确答案:D满分:4分
2.独立审计准则体系中哪项内容不具有强制性(&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp)。
A.独立审计基本准则
B.独立审计具体准则
C.执业规范指南
D.独立审计实务公告
正确答案:C满分:4分
3.采用监盘法一般能取得较为可靠的()证据
A.实物
B.书面
C.口头
D.环境
正确答案:A满分:4分
4.注册会计师为明确被审计单位的会计责任获取的下列审计证据中,无效的审计证据是()。
A.审计业务约定书
B.管理当局声明书
C.律师声明书
D.管理建议书
正确答案:D满分:4分
5.以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制&quot发生&quot认定的常用控制测试程序的是()。
A.检查企业验收单是否有缺号
B.检查有无未记录的购货发票存在
C.检查付款凭单是否附有购货发票
D.审核批准采购价格和折扣的标志
正确答案:C满分:4分
6.注册会计师认为被审计单位固定资产折旧计提不足的迹象是()。
A.经常发生大额的固定资产清理损失
B.累计折旧与固定资产原值比率较大
C.提取折旧的固定资产账面价值庞大
D.固定资产保险额大于其账面价值
正确答案:A满分:4分
7.采取下列哪种方法获得的审计证据品质低,证据力差,主要是为了进一步审计提供线索(&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp)。
A.询问法
B.盘存法
C.函证法
D.分析法
正确答案:A满分:4分
8.在审计结束或临近结束时,使用分析程序对财务报表进行总体复核的目的是()。
A.针对自上年以来尚未发生变化的账户余额搜集证据
B.再次测试认为有效的内部控制,评估控制风险
C.确定以前尚未识别的异常或未预期到的关系
D.确定实质性分析程序对特定认定的适用性
正确答案:C满分:4分
9.审计人员在审计计划和审计报告阶段,为规范和总结整个审计工作,并发表审计意见所形成的审计工作底稿是(&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp)。
A.业务类工作底稿
B.一般工作底稿
C.综合类工作底稿
D.专用工作底稿
正确答案:C满分:4分
10.针对财务报表层次舞弊风险的总体应对措施中,不恰当的是()。
A.分派特定的知识和技能的人员并对其督导
B.考虑被审计单位采用的会计政策
C.实施风险评估程序
D.设计不会被审计单位预见或事先了解的审计程序
正确答案:C满分:4分

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