东财21秋《内部控制与风险管理》单元作业一(随机题目)
东财《内部控制与风险管理》单元作业一试卷总分100得分100
东北财经大学2021年秋季学期在线作业
第1题有利于发挥各个编制部门主观能动性的预算编制程序是()。
A、自上而下式
B、自下而上式
C、上下结合式
D、上下并行式
正确答案
第2题内部牵制与内部控制的关系是()。
A、前者是后者的基础性要求
B、后者是前者的基础性要求
C、两者是相同的
D、两者没有关系
正确答案
第3题完善法人治理结构,需要研究解决的问题有()。
A、企业组织管理结构问题
B、企业内部牵制问题
C、内部人控制问题 奥鹏在线作业
D、岗位责任制问题
正确答案
第4题货币资金收付的授权批准模式中容易造成腐败的是()。
A、一支笔模式
B、分级审批
C、多重审批
D、混合审批
正确答案
内部控制的指导思想是()。
A、授权批准
B、监督检查
C、不相容职务分离
D、审核
正确答案
第6题风险按照影响范围分为()。
A、系统风险
B、非系统风险
C、经营风险
D、财务风险
E、特殊风险
正确答案B
第7题风险衡量的方法有()。
A、图表分析法
B、VaR方法
C、压力测试法
D、场景分析法
E、直线分析法
正确答案CD
第8题风险管理目标包括()。
A、损失发生前的风险管理目标
B、损失发生后的风险管理目标
C、损失发生中的风险管理目标
D、收益发生前的风险管理目标
E、收益发生后的风险管理目标
正确答案B
第9题货币资金内部控制的原则包括()。
A、职责分工和职务分离
B、严格收支分开及收款入账
C、实行支出款项的严格授权批准程序
D、实施内部稽核
E、实行定期轮岗制度
正确答案BCDE
货币资金内部控制的要求包括()。
A、职责分工、权限范围和审批程序应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理
B、现金、银行存款的管理应当符合法律要求,银行账户的开立、审批、核对、清理应当严格有效
C、现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行
D、与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记录
E、银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效
正确答案BCDE
第11题财务风险具体包括()。
A、筹资风险
B、投资风险
C、现金流量风险
D、利率风险
E、汇率风险
正确答案BCDE
销售与收款内部控制的主要方法包括()。
A、职责分工
B、授权批准
C、一般控制
D、特殊控制
E、普通控制
正确答案B
第13题销售与收款内部控制的范围包括()。
A、接受客户订货单
B、核准客户的信用
C、装运商品、开具销售发票
D、核算销售收入
E、应收账款
正确答案BCDE
第14题COSO报告中的内部控制目标不包括()。
A、效率、效果性目标
B、会计信息可靠性目标
C、会计信息有用性目标
D、法律法规遵循性目标
E、不相容职务目标
正确答案E
财产清查制度的主要内容应当包括()。
A、财产清查的范围
B、财产清查的时间
C、财产清查的组织领导
D、清查的步骤
E、财产清查的方法
正确答案BCDE
第16题按授权的性质,授权的种类包括()。
A、一般授权
B、特别授权
C、普通控制
D、风险控制
正确答案B
第17题风险衡量的指标是()。
A、损失概率
B、损失大小
C、损失范围
D、损失程度
E、损失幅度
正确答案E
第18题COSO对企业风险管理的定义的理解下列正确的有()。
A、企业的风险管理是一个过程
B、企业风险管理应当运用于战略的制定
C、企业风险管理涉及到企业的方方面面
D、企业风险管理与风险偏好有关
E、企业风险管理仅对目标的实现提供合理的保证
正确答案BCDE
第19题风险应对的方法包括( )。
A、风险自留
B、风险规避
C、风险预防
D、风险转移
E、风险分散
正确答案BCDE
《企业风险管理整合框架》中风险管理的步骤包括()。
A、目标定位
B、目标设定
C、风险识别
D、风险评估
E、风险应对
正确答案CDE
第21题内部审计对内部控制的评价内容包括()。
A、评价内部控制制度的合法性
B、评价内部控制制度的健全性
C、评价内部控制制度的有效性
D、评价内部控制制度的重要性
E、评价内部控制制度的及时性
正确答案BC
第22题内部牵制分为()。
A、实物牵制
B、体制牵制
C、机械牵制
D、薄记牵制
E、岗位牵制
正确答案BCD
第23题管理文件一般包括()。
A、组织结构图
B、岗位责任制
C、业务流程图
D、流程图
E、矩阵图
正确答案BC
第24题授权审批制度包括()。
A、支付申请
B、支付审批
C、支付复核
D、办理支付
E、支付评价
正确答案BCD
风险管理的目标包括()。
A、战略目标
B、经营目标
C、报告目标
D、合规目标
E、战术目标
正确答案BCD
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